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        政府信息公开
        365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局2020年部门决算
        索  引  号: 0000000000/2022-000104 发布时间: 2021年10月29日 13:51
        来       源: 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局 发布机构: 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局
        内容概述: 365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局 2020年部门决算

        保密审查情况:已审查

        部门主要负责人审签情况:已审签

                       

                       


          

        第一部分 部门概况

        一、部门主要职责及内设机构

        二、部门决算单位构成

        三、部门人员情况

        第二部分  2020年部门决算表

        一、收入支出决算总表     

        二、收入决算总表     

        三、支出决算总表    

        四、财政拨款收入支出决算总表    

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        第三部分 2020年部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明   

        二、收入决算情况说明     

        三、支出决算情况说明    

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

        九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

        十、机关运行经费支出情况说明

        十一、政府采购支出情况说明

        十二、国有资产占用及购置情况说明

        十三、预算绩效情况说明

        第四部分 专业名词解释

        第一部分 部门概况

        一、部门主要职责及内设机构

        (一)主要职责

        市人力资源和社会保障局是市政府工作部门,为正处级。主要职责是:

        (一)贯彻中省人力资源和社会保障方面的法律法规和政策规定,组织拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、改革方案,制定全市人力资源和社会保障规范性文件,并组织实施和监督检查。

        (二)指导人力资源市场建设,促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市人才资源开发工作,制定人才开发政策措施,会同有关部门制定全市人才发展规划。负责高层次、急需紧缺人才的引进、培养、使用和管理工作,制定吸引留学人员来汉(回国)工作或定居的政策措施或规范性文件。负责全市专业技术人才、技能人才队伍的综合管理。负责建立和完善各类人才社会保障机制。负责人力资源和社会保障领域的招商引资和相关服务保障工作。

        (三)负责全市促进就业、指导创业工作。制定统筹城乡的就业创业发展规划和规范性文件,完善公共就业服务体系,制定就业援助措施。完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。牵头负责高校毕业生就业创业工作,会同有关部门制定高技能人才、农村实用人才创业培养和激励措施。牵头负责全市脱贫攻坚就业创业工作,组织贫困劳动力实施职业技能培训和创业培训,开发公益性就业岗位,扩大贫困人口就业,组织实施贫困劳动力转移就业。

        (四)负责建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。制定全市城乡养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险规范性文件并组织实施。参与编制相关社会保险基金预决算草案,组织落实相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

        (五)负责全市就业、失业状况监测,社会保险基金预测预警和信息引导,制定应急预案,实施预防、调节和控制,保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

        (六)负责全市劳动人事争议仲裁工作。统筹制定全市劳动人事争议调解仲裁制度实施规范和相关规范性文件,完善劳动关系协调机制。制定消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护措施,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

        (七)牵头推进深化职称制度改革。制定专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等规范性文件并组织实施。制定技能人才发展规划和技能人才培养、评价、使用和激励等方面规范性文件并组织实施。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

        (八)牵头做好事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,制定事业单位工作人员和工勤人员管理办法。参与人才管理相关工作。

        (九)会同有关部门贯彻落实全市事业单位人员工资收入分配政策,建立全市企事业单位人员工资正常增长机制。落实事业单位人员福利和离退休政策,负责全市企业职工工资收入分配改革的宏观调控。

        (十)综合管理全市表彰奖励工作会同有关部门拟订市级表彰奖励制度,承担全市评比达标表彰工作,根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动。

        (十一)会同有关部门制定农民工工作相关方面规范性文件和规划,落实农民工相关政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

        (十二)负责本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工作。

        (十三)负责市职称改革领导小组办公室具体工作。配合市行政审批服务局完成相对集中行政许可权改革工作,并落实好行业监管责任。完成《365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

        (十四)完成市委、市政府交办的其他工作。

        (十五)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,贯彻落实国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

        (十六)有关职责分工。高等学校毕业生就业管理:全市毕业生就业办法由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟定;毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责;毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责。

        (二)内设机构

        市人力资源和社会保障局内设13个科室,分别是办公室就业与人力资源市场科人才资源开发管理科培训教育与职业能力建设科专业技术人员管理科(市职称改革领导小组办公室事业单位人事管理科农民工工作科劳动关系与法制仲裁科(市劳动人事争议仲裁院)工资福利科养老保险科失业工伤保险科基金资金监督科行政审批科。

        市人力资源和社会保障局行政编制35名,设局长1名、副局长3名。科级领导职数16名(含直属机关党委专职副书记)。

        二、部门决算单位构成

        纳入2020年本部门决算编制范围的单位共5个,包括本级及所属4二级预算单位:

        单位名称

        1

        市人力资源和社会保障局本级(机关)

        2

        市劳动就业服务局

        3

        市机关事业单位养老保险经办中心

        4

        市劳动保障监察支队

        5

        市人才交流中心

        三、部门人员情况

        截止2020年底,本部门人员编制133人,其中行政编制35人、事业编制95机关工勤3人;实有人员124人,其中行政32人、事业89机关工勤3人。单位管理的离退休人员76人。


        第二部分 2020年度部门决算表

        序号

        内容

        是否

        空表

        表格为空的理由

        1

        收入支出决算总表

        2

        收入决算表

        3

        支出决算表

        4

        财政拨款收入支出决算总表

        5

        一般公共预算财政拨款支出决算表

        (按功能分类科目)

        6

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

        7

        一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

        8

        政府性基金预算财政拨款收入支出

        决算表

        本部门无政府性基金预算财政拨款收支

        9

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        本部门无国有资本经营预算财政拨款收支

        收入支出决算总表

                                                                               公开01表

        编制部门:365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局                               金额单位:万元

           

           

           

        决算数

        项目

        决算数

        1.一般公共预算财政拨款

        5,902.14

          1.一般公共服务支出

        2.政府性基金预算财政拨款

        0.00

          2.外交支出

        3.国有资本经营预算财政拨款

        0.00

          3.国防支出

        4.上级补助收入

        0.00

          4.公共安全支出

        5.事业收入

        0.00

          5.教育支出

        6.经营收入

        0.00

          6.科学技术支出

        7.附属单位上缴收入

        0.00

          7.文化旅游体育与传媒支出

        8.其他收入

        3,488.69

          8.社会保障和就业支出

        6329.84

          9.卫生健康支出

        220.09

          10.节能环保支出

        37.29

          11.城乡社区支出

          12.农林水支出

          13.交通运输支出

          14.资源勘探信息等支出

          15.商业服务业等支出

          16.金融支出

        21.12

          17.援助其他地区支出

          18.自然资源海洋气象等支出

          19.住房保障支出

          20.粮油物资储备支出

          21.国有资本经营预算支出

        22.灾害防治及应急管理支出

        23.其他支出

        3426.02

        本年收入合计

        9,390.83

        本年支出合计

        10,034.36

        使用非财政拨款结余

        0.00

        结余分配

        年初结转和结余

        1,137.08

        年末结转和结余

        493.55

        收入总计

        10,527.91

        支出总计

        10,527.91

        注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

        收入决算表

                                                                               公开02表

        编制部门:365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局                                 金额单位:万元

        项目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营

        收入

        附属单位上缴收入

        其他

        收入

        功能分类科目编码

        科目

        名称

        小计

        其中:教育

        收费

        合计

        9,390.83

        5,902.14

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        3,488.69

        208

        社会保障和就业支出

        5,649.32

        5,604.25

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        45.08

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

        1,789.88

        1,744.81

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        45.08

        2080101

          行政运行

        842.16

        842.16

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080102

          一般行政管理事务

        83.30

        83.30

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080105

          劳动保障监察

        141.35

        129.35

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        12.00

        2080108

          信息化建设

        50.00

        50.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080109

          社会保险经办机构

        307.84

        274.77

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        33.08

        2080111

          公共就业服务和职业技能鉴定机构

        74.26

        74.26

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080199

          其他人力资源和社会保障管理事务支出

        290.97

        290.97

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        3,260.95

        3,260.95

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          行政单位离退休

        7.55

        7.55

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        141.14

        141.14

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080599

          其他行政事业单位养老支出

        3,112.26

        3,112.26

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20807

        就业补助

        418.68

        418.68

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080704

          社会保险补贴

        55.71

        55.71

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080705

          公益性岗位补贴

        167.39

        167.39

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080711

          就业见习补贴

        195.58

        195.58

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20809

        退役安置

        5.91

        5.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080905

          军队转业干部安置

        5.91

        5.91

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        20899

        其他社会保障和就业支出

        173.90

        173.90

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2089901

          其他社会保障和就业支出

        173.90

        173.90

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        220.09

        220.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        220.09

        220.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政单位医疗

        220.09

        220.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        211

        节能环保支出

        44.10

        44.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21199

        其他节能环保支出

        44.10

        44.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2119901

          其他节能环保支出

        44.10

        44.10

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        213

        农林水支出

        18.70

        18.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21308

        普惠金融发展支出

        18.70

        18.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2130899

          其他普惠金融发展支出

        18.70

        18.70

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        229

        其他支出

        3,458.62

        15.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        3,443.62

        22999

        其他支出

        3,458.62

        15.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        3,443.62

        2299901

          其他支出

        3,458.62

        15.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        3,443.62

                                                                          

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

        支出决算表

                                                                               公开03表

        编制部门:365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局                                 金额单位:万元

        项目

        本年支出

        合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上

        级支出

        经营支出

        对附属单位

        补助支出

        功能分类科目编码

        科目名称

        合计

        10,034.36

        1,902.67

        8,131.69

        0.00

        0.00

        0.00

        208

        社会保障和就业支出

        6,329.83

        1,647.55

        4,682.28

        0.00

        0.00

        0.00

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

        1,777.60

        1,501.62

        275.98

        0.00

        0.00

        0.00

        2080101

          行政运行

        886.46

        886.46

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080102

          一般行政管理事务

        71.57

        0.00

        71.57

        0.00

        0.00

        0.00

        2080105

          劳动保障监察

        136.81

        129.44

        7.37

        0.00

        0.00

        0.00

        2080108

          信息化建设

        17.72

        0.00

        17.72

        0.00

        0.00

        0.00

        2080109

          社会保险经办机构

        291.03

        291.03

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080111

          公共就业服务和职业技能鉴定机构

        78.69

        78.69

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080112

          劳动人事争议调解仲裁

        3.00

        0.00

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080199

          其他人力资源和社会保障管理事务支出

        292.32

        116.00

        176.32

        0.00

        0.00

        0.00

        20805

        行政事业单位养老支出

        3,256.89

        144.63

        3,112.26

        0.00

        0.00

        0.00

        2080501

          行政单位离退休

        7.51

        7.51

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        137.12

        137.12

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2080599

          其他行政事业单位养老支出

        3,112.26

        0.00

        3,112.26

        0.00

        0.00

        0.00

        20807

        就业补助

        1,211.48

        0.00

        1,211.48

        0.00

        0.00

        0.00

        2080701

          就业创业服务补贴

        9.90

        0.00

        9.90

        0.00

        0.00

        0.00

        2080704

          社会保险补贴

        38.63

        0.00

        38.63

        0.00

        0.00

        0.00

        2080705

          公益性岗位补贴

        139.68

        0.00

        139.68

        0.00

        0.00

        0.00

        2080711

          就业见习补贴

        195.58

        0.00

        195.58

        0.00

        0.00

        0.00

        2080799

          其他就业补助支出

        827.69

        0.00

        827.69

        0.00

        0.00

        0.00

        20809

        退役安置

        5.91

        0.00

        5.91

        0.00

        0.00

        0.00

        2080905

          军队转业干部安置

        5.91

        0.00

        5.91

        0.00

        0.00

        0.00

        20899

        其他社会保障和就业支出

        77.95

        1.30

        76.65

        0.00

        0.00

        0.00

        2089901

          其他社会保障和就业支出

        77.95

        1.30

        76.65

        0.00

        0.00

        0.00

        210

        卫生健康支出

        220.09

        220.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        220.09

        220.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        2101101

          行政单位医疗

        220.09

        220.09

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        211

        节能环保支出

        37.29

        0.00

        37.29

        0.00

        0.00

        0.00

        21199

        其他节能环保支出

        37.29

        0.00

        37.29

        0.00

        0.00

        0.00

        2119901

          其他节能环保支出

        37.29

        0.00

        37.29

        0.00

        0.00

        0.00

        217

        金融支出

        21.12

        14.85

        6.27

        0.00

        0.00

        0.00

        21703

        金融发展支出

        21.12

        14.85

        6.27

        0.00

        0.00

        0.00

        2170399

          其他金融发展支出

        21.12

        14.85

        6.27

        0.00

        0.00

        0.00

        229

        其他支出

        3,426.02

        20.17

        3,405.85

        0.00

        0.00

        0.00

        22999

        其他支出

        3,426.02

        20.17

        3,405.85

        0.00

        0.00

        0.00

        2299901

          其他支出

        3,426.02

        20.17

        3,405.85

        0.00

        0.00

        0.00

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

        财政拨款收入支出决算总表

                                                                                公开04表

        编制部门:365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局                                  金额单位:万元

        收入

        支出

           

        决算数

        项目

        合计

        一般公共预

        算财政拨款

        政府性基金

        预算财政拨款

        国有资本经营

        预算财政拨款

        1.一般公共预算财政拨款

        5902.14

        1.一般公共服务支出

        2.政府性基金预算财政拨款

        2.外交支出

        3.国有资本经营预算财政拨款

        3.国防支出

        4.公共安全支出

        5.教育支出

        6.科学技术支出

        7.文化旅游体育与传媒支出

        8.社会保障和就业支出

        6303.68

        6303.68

        9.卫生健康支出

        220.09

        220.09

        10.节能环保支出

        37.29

        37.29

        11.城乡社区支出

        12.农林水支出

        13.交通运输支出

        14.资源勘探信息等支出

        15.商业服务业等支出

        16.金融支出

        21.12

        21.12

        17.援助其他地区支出

        18.自然资源海洋气象等支出

        19.住房保障支出

        20.粮油物资储备支出

        21.国有资本经营预算支出

        22.灾害防治及应急管理支出

        23.其他支出

        财政拨款收入支出决算总表

                                                                                公开04表

        编制部门:365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局                                  金额单位:万元

        收入

        支出

           

        决算数

        项目

        合计

        一般公共预

        算财政拨款

        政府性基金

        预算财政拨款

        国有资本经营

        预算财政拨款

        本年收入合计

        5902.14

        本年支出合计

        6582.19

        年初财政拨款

        结转和结余

        973.11

        年末财政拨款

        结转和结余

        293.05

        一般公共预算

        财政拨款

        973.11

        政府性基金预算

        财政拨款

        国有资本经营

        财政拨款

        收入总计

        6875.24

        支出总计

        6875.24

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

        一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目)

                                                                                  公开05表

        编制部门:365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局                                 金额单位:万元

           

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        备注

        功能分类

        科目编码

        科目名称

        小计

        人员经费

        公用经费

        合计

        6,582.19

        1,856.35

        1,611.63

        244.72

        4,725.84

        208

        社会保障和就业支出

        6,303.68

        1,621.40

        1,391.53

        229.86

        4,682.28

        20801

        人力资源和社会保障管理事务

        1,751.45

        1,475.47

        1,254.41

        221.05

        275.98

        2080101

          行政运行

        886.46

        886.46

        751.01

        135.45

        0.00

        2080102

          一般行政管理事务

        71.57

        0.00

        0.00

        0.00

        71.57

        2080105

          劳动保障监察

        131.81

        124.44

        110.67

        13.77

        7.37

        2080108

          信息化建设

        17.72

        0.00

        0.00

        0.00

        17.72

        2080109

          社会保险经办机构

        269.88

        269.88

        230.07

        39.80

        0.00

        2080111

          公共就业服务和职业技能鉴定机构

        78.69

        78.69

        67.33

        11.36

        0.00

        2080112

          劳动人事争议调解仲裁

        3.00

        0.00

        0.00

        0.00

        3.00

        2080199

          其他人力资源和社会保障管理事务支出

        292.32

        116.00

        95.33

        20.67

        176.32

        20805

        行政事业单位养老支出

        3,256.89

        144.63

        137.12

        7.51

        3,112.26

        2080501

          行政单位离退休

        7.51

        7.51

        0.00

        7.51

        0.00

        2080505

          机关事业单位基本养老保险缴费支出

        137.12

        137.12

        137.12

        0.00

        0.00

        2080599

          其他行政事业单位养老支出

        3,112.26

        0.00

        0.00

        0.00

        3,112.26

        20807

        就业补助

        1,211.48

        0.00

        0.00

        0.00

        1,211.48

        2080701

          就业创业服务补贴

        9.90

        0.00

        0.00

        0.00

        9.90

        2080704

          社会保险补贴

        38.63

        0.00

        0.00

        0.00

        38.63

        2080705

          公益性岗位补贴

        139.68

        0.00

        0.00

        0.00

        139.68

        2080711

          就业见习补贴

        195.58

        0.00

        0.00

        0.00

        195.58

        2080799

          其他就业补助支出

        827.69

        0.00

        0.00

        0.00

        827.69

        20809

        退役安置

        5.91

        0.00

        0.00

        0.00

        5.91

        2080905

          军队转业干部安置

        5.91

        0.00

        0.00

        0.00

        5.91

        20899

        其他社会保障和就业支出

        77.95

        1.30

        0.00

        1.30

        76.65

        2089901

          其他社会保障和就业支出

        77.95

        1.30

        0.00

        1.30

        76.65

        210

        卫生健康支出

        220.09

        220.09

        220.09

        0.00

        0.00

        21011

        行政事业单位医疗

        220.09

        220.09

        220.09

        0.00

        0.00

        2101101

          行政单位医疗

        220.09

        220.09

        220.09

        0.00

        0.00

        211

        节能环保支出

        37.29

        0.00

        0.00

        0.00

        37.29

        21199

        其他节能环保支出

        37.29

        0.00

        0.00

        0.00

        37.29

        2119901

          其他节能环保支出

        37.29

        0.00

        0.00

        0.00

        37.29

        217

        金融支出

        21.12

        14.85

        0.00

        14.85

        6.27

        21703

        金融发展支出

        21.12

        14.85

        0.00

        14.85

        6.27

        2170399

          其他金融发展支出

        21.12

        14.85

        0.00

        14.85

        6.27

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


        一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目)

                                                                                公开06表

        编制部门:365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局                                 金额单位:万元

           

        本年支出合计

        人员经费

        公用经费

        备注

        经济分类

        科目编码

        科目名称

        合计

        1,856.35

        1,611.63

        244.72

        301

        工资福利支出

        0.00

        1,599.67

        0.00

        30101

          基本工资

        0.00

        530.09

        0.00

        30102

          津贴补贴

        0.00

        372.22

        0.00

        30103

          奖金

        0.00

        335.45

        0.00

        30107

          绩效工资

        0.00

        31.46

        0.00

        30108

          机关事业单位基本养老保险缴费

        0.00

        145.90

        0.00

        30109

          职业年金缴费

        0.00

        10.45

        0.00

        30110

          职工基本医疗保险缴费

        0.00

        59.73

        0.00

        30112

          其他社会保障缴费

        0.00

        1.25

        0.00

        30113

          住房公积金

        0.00

        109.14

        0.00

        30199

          其他工资福利支出

        0.00

        3.97

        0.00

        302

        商品和服务支出

        0.00

        0.00

        244.72

        30201

          办公费

        0.00

        0.00

        36.86

        30202

          印刷费

        0.00

        0.00

        3.86

        30204

          手续费

        0.00

        0.00

        0.86

        30205

          水费

        0.00

        0.00

        0.45

        30206

          电费

        0.00

        0.00

        1.86

        30207

          邮电费

        0.00

        0.00

        5.98

        30211

          差旅费

        0.00

        0.00

        28.28

        30213

          维修(护)费

        0.00

        0.00

        2.10

        30215

          会议费

        0.00

        0.00

        11.05

        30216

          培训费

        0.00

        0.00

        4.44

        30217

          公务接待费

        0.00

        0.00

        2.51

        30226

          劳务费

        0.00

        0.00

        13.61

        30227

          委托业务费

        0.00

        0.00

        3.93

        30228

          工会经费

        0.00

        0.00

        20.07

        30231

          公务用车运行维护费

        0.00

        0.00

        5.70

        30239

          其他交通费用

        0.00

        0.00

        64.40

        30299

          其他商品和服务支出

        0.00

        0.00

        38.78

        303

        对个人和家庭的补助

        0.00

        11.95

        0.00

        30304

          抚恤金

        0.00

        8.14

        0.00

        30305

          生活补助

        0.00

        3.81

        0.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


        一般公共预算财政拨款“三公”经费

        及会议费、培训费支出决算表

                                                                                公开07表

        编制部门:365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局                                  金额单位:万元

        项目

        一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

        会议费

        培训费

        小计

        因公出国(境)费用

        公务

        接待费

        公务用车购置及运行维护费

        小计

        公务用车购置费

        公务用车运行维护费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        预算数

        8.89

        3.19

        5.7

        决算数

        8.21

        2.51

        5.7

        11.5

        4.4

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中,预算数为全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                公开08表

        编制部门:365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局                                  金额单位:万元

           

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转

        和结余

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        合计

        注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

        国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                公开09表

        编制部门:365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件人力资源和社会保障局                                  金额单位:万元

           

        本年支出

        功能分类

        科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出

        项目支出

        合计

        注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


        第三部分 2020 年部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年本部门收入10,527.91万元,较上年增加6030.42万元,增长134.08%,主要原因是:专项资金收入增加。

        2020年本部门支出10,527.91万元,较上年增加6030.42万元,增长134.08%,主要原因是:专项资金支出增加。


        二、收入决算情况说明

        2020年收入合计9,390.83万元,其中:财政拨款收入5902.14万元,占62.85%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入3488.69万元,占37.15%


        三、支出决算情况说明

        2020年支出合计10034.36万元,其中:基本支出1902.67万元,占18.96%;项目支出8131.69万元,占81.04%;经营支出0万元,占0%


        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年本部门财政拨款收入6875.24万元,较上年增加2752.43万元,增长66.76%,主要原因是:专项资金财政拨款收入增加。

        2020年本部门财政拨款支出6875.24万元,较上年增加2752.43万元,增长66.76%,主要原因是:专项资金财政拨款支出增加。


        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)财政拨款支出决算总体情况说明

        2020年财政拨款支出6875.24万元,占本年支出合计的65.30%。与上年相比,财政拨款支出增加2752.43万元,增长66.76%,主要原因是:专项资金财政拨款支出增加。


        (二)财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年财政拨款支出预算为6875.24万元支出决算为6582.19万元,完成预算的95.74%。按照政府功能分类科目,其中:

        1.会保障和就业支出208人力资源和社会保障管理事务01)行政运行(01)。

        预算为898.96万元,支出决算为886.46万元,完成预算的98.61%。决算数小于预算数的主要原因是响应财政过紧日子号召,厉行节约,压缩日常经费开支

        2.社会保障和就业支出208人力资源和社会保障管理事务01一般行政管理事务02

        预算为83.75万元,支出决算为71.57万元,完成预算的85.46%。决算数小于预算数的主要原因是一是存在跨年度工作 ,二是响应财政过紧日子号召,厉行节约,压缩日常经费开支

        3.社会保障和就业支出208人力资源和社会保障管理事务01劳动保障监察05

        预算为133.09万元,支出决算为131.81万元,完成预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是响应财政过紧日子号召,厉行节约,压缩日常经费开支。

        4.社会保障和就业支出208人力资源和社会保障管理事务01信息化建设08

        预算为55.20万元,支出决算为17.72万元,完成预算的32.10%。决算小于预算数的主要原因是一是因为部分项目需政府采购,二是存在跨年度工作,当年无法全部支出。

        5.社会保障和就业支出208人力资源和社会保障管理事务01社会保险经办机构09

        预算为269.88万元,支出决算为269.88万元,完成预算的100%。决算数预算数的主要原因是决算数预算数持平

        6.社会保障和就业支出208人力资源和社会保障管理事务01公共就业服务和职业技能鉴定机构11

        预算为78.69万元,支出决算为78.69万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数预算数持平

        7.社会保障和就业支出208人力资源和社会保障管理事务01劳动人事争议调解仲裁12

        预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数预算数持平

        8.社会保障和就业支出208人力资源和社会保障管理事务01其他人力资源和社会保障管理事务支出99

        预算为297.85万元,支出决算为292.32万元,完成预算的98.14%。决算数小于预算数的主要原因是有部分项目资金存在跨年度工作,当年无法全部支出。

        9.社会保障和就业支出208行政事业单位养老支出05行政单位离退休01

        预算为7.51万元,支出决算为7.51万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数预算数持平

        10.社会保障和就业支出208行政事业单位养老支出05机关事业单位基本养老保险缴费支出05

        预算为137.12万元,支出决算为137.12万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数预算数持平

        11.社会保障和就业支出208行政事业单位养老支出05其他行政事业单位养老支出99

        预算为3112.26万元,支出决算为3112.26万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数预算数持平

        12.社会保障和就业支出208就业补助07就业创业服务补贴01

        预算为9.9万元,支出决算为9.9万元,完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是决算数预算数持平

        13.社会保障和就业支出208就业补助07社会保险补贴04

        预算为59.63万元,支出决算为39.63万元,完成预算的66.46%。决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度工作,当年无法全部支出。

        14.社会保障和就业支出208就业补助07公益性岗位补贴05

        预算为170.10万元,支出决算为139.68万元,完成预算的82.12%。决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度工作,当年无法全部支出。

        15.社会保障和就业支出208就业补助07就业见习补贴11

        预算为195.58万元,支出决算为195.58万元,完成预算的100%。决算数预算数的主要原因是决算数预算数平。

        16.社会保障和就业支出208就业补助07其他就业补助支出99

        预算为827.69万元,支出决算为827.69万元,完成预算的100%。决算数预算数的主要原因是决算数预算数持平

        17.社会保障和就业支出208退役安置09军队转业干部安置05

        预算为5.91万元,支出决算为5.91万元,完成预算的100%。决算数预算数的主要原因是决算数预算数持平

        18.社会保障和就业支出208其他社会保障和就业支出99其他社会保障和就业支出01

        预算为186.95万元,支出决算为77.95 万元,完成预算的41.70%。决算小于预算数的主要原因是一是因为部分项目需政府采购,二是存在跨年度工作,当年无法全部支出。

        19.卫生健康支出210行政事业单位医疗11行政单位医疗01

        预算为220.09万元,支出决算为220.09万元,完成预算的100%。决算数预算数的主要原因是决算数预算数持平

        20.节能环保支出211其他节能环保支出99其他节能环保支出01

        预算为44.10万元,支出决算为37.29 万元,完成预算的84.56%。决算数小于预算数的主要原因是存在跨年度工作,当年无法全部支出。

        21.金融支出217金融发展支出03其他金融发展支出99

        预算为21.12万元,支出决算为21.12万元,完成预算的100%。决算数预算数的主要原因是决算数预算数持平

        22.农林水支出213普惠金融发展支出08其他普惠金融发展支出99

        预算为18.70万元,支出决算为0 万元,完成预算的0%。决算小于预算数的主要原因是一是因为部分项目需政府采购,二是存在跨年度工作,当年无法全部支出。

        23.其他支出229其他支出99其他支出01

        预算为15万元,支出决算为0 万元,完成预算的0%。决算小于预算数的主要原因是一是因为部分项目需政府采购,二是存在跨年度工作,当年无法全部支出。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年一般公共预算财政拨款基本支出1856.35万元,包括:人员经费支出1611.63万元和公用经费支出244.72万元。

        人员经费支出1611.63万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资530.09万元津贴补贴372.22万元,奖金335.45万元,绩效工资31.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费145.90万元,职业年金缴费10.45万元,职工基本医疗保险缴费59.73万元,其他社会保障缴费1.25万元,住房公积金109.14万元,其他工资福利支出3.97万元,抚恤金8.14万元,生活补助3.81万元

        公用经费支出244.72万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费36.86万元印刷费3.86万元,手续费0.86万元,水费0.45万元,电费1.86万元,邮电费5.98万元,差旅费28.28万元,维修费2.10万元,会议费11.05万元,培训费4.44万元,公务接待费2.51万元,劳务费13.61万元,委托业务费3.93万元,工会经费20.07万元,公务用车运行维护费5.70万元,其他交通费用64.40万元,其他和商品服务支出38.78万元

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

        (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2020年三公经费财政拨款支出预算为8.89万元,支出决算为8.21万元,完成预算的92.35%。支出决算数较上年决算数减少0.49万元,主要原因是落实中央八项规定,响应财政过紧日子号召,严控公务接待规模和标准;决算数预算数减少  0.68万元,主要原因是落实中央八项规定,响应财政过紧日子号召,严控公务接待规模和标准。

        (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出决算5.7万元,占69.46%;公务接待费支出决算3.19万元,占30.54%。具体情况如下:


        1.因公出国(境)支出情况说明

        2020年因公出国(境)团组0个,0人次,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%决算数预算数减少0万元,主要原因是2020年度没有安排因公出国(境)活动

        2.公务用车购置费用支出情况说明

        2020年购置车辆  0台,公车保有量2台,预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是决算数预算数持平

        3.公务用车运行维护费用支出情况说明

        2020年公务用车运行维护费预算为5.7万元,支出决算为5.7万元,完成预算的100%,算数预算数减少0万元,主要原因是建立了公务用车管理制度,严格按照规定使用公务用车。

        4.公务接待费支出情况说明

        2020年公务接待23批次,187人次,预算为3.19万元,支出决算为2.51万元,完成预算的78.68%,决算数预算数减少0.68万元,主要原因是落实中央八项规定,响应财政过紧日子号召,严控公务接待规模和标准。

        (三)培训费支出情况说明。

        2020年培训费预算为4.44万元,支出决算为4.44万元,完成预算的100%决算数预算数减少0万元,主要原因是决算数与预算数持平。

        (四)会议费支出情况说明。

        2020年会议费预算为14.46万元,支出决算为11.50万元,完成预算的79.53%决算数预算数减少2.96万元,主要原因是受疫情况影响部分会议推迟。

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

        本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表

        九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

        本部门无国有资本经营决算拨款收支,并已公开空表

        十、机关运行经费支出情况说明

        2020年机关运行经费预算为244.72万元,支出决算为244.72万元,完成预算的100%。决算数预算数减少0万元,主要原因是决算数与预算数持平。

        十一、政府采购支出情况说明。

        2020年本部门政府采购支出总额共9.9万元,其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出9.9万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

        十二、国有资产占用及购置情况说明。

        截至2020年末,本部门机关及所属单位共有车辆2辆,其中副部(省)级以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套)。2020年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备0台(套)。

        十三、预算绩效情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况说明     

        根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目3个,共涉及资金4725.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

        本年度无政府性基金预算项目

        (二)部门决算中项目绩效自评结果。

        本部门在级部门决算中反映就业补助资金个一级项目绩效自评结果。

        1.就业补助资金项目绩效自评综述:项目全年预算数1262.90万元,执行数1211.48万元,完成预算的95.93%项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。2020年本部门就业作为最重要政治责任,及时成立市稳就业工作专班。本年度新增城镇就业3.4万人,城镇登记失业率3.58%,低于4.3%的控制目标。出台关于进一步做好稳就业工作的实施意见和支持打赢新冠肺炎疫情防控阻击战推进援企稳岗就业创业工作的二十一条措施。并聚焦重点群体,建立农民工、高校毕业生实名制登记台账和“零就业”援助机制,高校毕业生就业率年均超过90%,就业局势总体稳定。发现的问题及原因:一是就业创业政策变化导致执行不完整,造成设定的部分指标误差较大;二是受工作人员人力不足的影响,部分地方工作审核进度缓慢,影响了资金使用效率等问题。下一步改进措施:一是加快推广使用就业补助资金管理系统;二是加快落实公共就业服务标准规范;三是加强监督检查


        2.人力资源和社会保障管理事务项目绩效自评综述:项目全年预算数330.15万元,执行数275.99万元,完成预算的83.60%项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。2020年,本部门紧紧围绕市委市政府工作部署坚持“贯穿民生为本、人才优先一条主线,突出抓好就业创业、人社扶贫、社会保险、人事人才、劳动关系五项重点,统筹推进公共就业服务、养老保险制度、人才体制机制、工资分配制度、放管服五项改革,着力防范就业资金、社保基金、人事招考、群体稳定四大风险,每年办好十件民生实事”“15541”工作思路,圆满地完成了年度工作任务发现的问题及原因:有部分项目当年无法全部支付,主要原因为部分项目存在跨年度工作下一步改进措施:继续严格按照相关规定,合理安排支出进度,进一步加强对资金的使用管理,有效发挥专项资金使用效益。

        3.职业年金利息项目绩效自评综述:项目全年预算数3112.26万元,执行数3112.26万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年初设定的绩效目标,我单位积极与365bet网球比赛比分_nba365直播现场视频直播_365bet提款条件财政局联系沟通,确保了市级机关事业单位参保人员的职业年金利息的归集及资金到位项目自评得分100分。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:保证市级单位机关事业单位人员个人应享有的工资福利待遇切实维护机关事业单位人员的切身利益。


        (三)部门整体支出绩效自评结果。

        根据部门整体支出绩效自评指标体系,本部门自评得分88.80分。部门整体支出全年预算数10527.91万元,执行数10034.36万元,完成预算的95.31%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩2020年,本部门紧紧围绕市委市政府工作部署坚持“贯穿民生为本、人才优先一条主线,突出抓好就业创业、人社扶贫、社会保险、人事人才、劳动关系五项重点,统筹推进公共就业服务、养老保险制度、人才体制机制、工资分配制度、放管服五项改革,着力防范就业资金、社保基金、人事招考、群体稳定四大风险,每年办好十件民生实事”“15541”工作思路,圆满地完成了年度工作任务,同时严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关制度要求,积极响应财政过紧日子号召,机关运行经费呈逐年下降趋势总体来看,我部门预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,基本支出保障单位运转, 项目支出管理规范性整体较好。发现的问题及原因:预算编报不够完整准确,原因是在预算编制过程中,未将其他收入等资金列入预算。下一步改进措施:下一步工作中,我部门将按相关规定规范、详实、完整编制部门预算,合理编制就业专项资金预算,细化收支,有效发挥专项资金使用效益。并继续严格执行财务管理相关制度,严格按照资金支付范围、支付标准、支付进度,确保资金使用的安全性和规范性,保障部门日常正常运转,认真履行好部门职能职责,认真贯彻落实市委市政府的部署要求,扎实推进稳就业和就业扶贫成效巩固,健全更高水平社会保险体系,加快人才队伍建设,深化人事制度改革,完善工资收入分配制度,构建和谐劳动关系,为高质量建设三市提供坚实的人社保障。




        第四部分 专业名词解释

        1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

        2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

        3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

        4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。




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